despilfarro de dinero
- Informe final n° 653-2021 Municipalidad de lanco sobre auditoría al proceso de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de trato directo - noviembre 2021
- Informe final n° 1.040-18, Municipalidad de valdivia,sobre auditoría al pago del bono de reconocimiento profesional, diciembre-2018
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Informe final 402 2019 Municipalidad de calera de tango sobre auditoria a los permisos de circulacion y otros - mayo 2020
... . Además, revisar los aportes en dinero para vivienda efectuados por particulares a la cuenta de Administración ...
- Informe final 541-18 gobernacion provincial de talca auditoria a la adquisicion de servicios de transporte y distribucion de agua potable a traves de camiones aljibes - enero 2019
- Informe final 558-2021 Municipalidad de lago ranco sobre auditoría al proceso de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de trato directo - octubre 2021
- Informe final n°655 de 2022,sobre fiscalización a los controles administrativos de la secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo de ñuble-septiembre-2022.
- Informe final no. 1066-2018 secretaria regional ministerial de salud aysen sobre el proceso de tramitacion de licencias medicas febrero- 2019
- Informe final 155-20 gobernación provincial cardenal caro -macroproceso adquisiciones y abastecimiento - octubre 2020
- Informe final 211-23 cementerio municipal de vallenar auditoría a los ingresos propios - septiembre 2023
- Informe final 691-2020 seremi de salud metropolitana auditoria a la contratación de hoteles en tránsito y servicios asociados-feb 2022
- Informe final 392-17 departamento de administración de educación municipal de copiapó auditoría a la deuda previsional y descuentos voluntarios - julio 2017
- Informe final n°263-2022-Municipalidad de placilla- sobre auditoría de ingresos asociados al proceso de extracción de áridos-septiembre 2022
- Informe final nº560-2020, sobre auditoría al proceso de formulación, ejecución y control presupuestario y al macroprocesos de finanzas, en la Municipalidad de quirihue-diciembre 2020
- Informe final n° 367-2020, sobre auditoria a la hábilitación y funcionamiento de la residencia sanitaria denominada imperio, administrada por el servicio de salud metropolitano occidente, destinada a afrontar los efectos de la pandemia por covid-19
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Informe de Seguimiento 117-13 Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Auditoría a los Convenios Con su Fundación - Enero 2015
Objetivos: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de laRepública, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 117, de 2013, sobre auditoria a los macroprocesos de funciones institucionales y procedimientos, recepción y/o entrega de transferencias y recursoshumanos, en relación con
... frente a cualquier fundación ha practicado una pérdida, despilfarro, errores, fraudes e revisión de la contabilidad, con lo irregularidades, ... - Informe de investigacion especial 291-16 Municipalidad de tocopilla sobre arrendamiento de propiedades - junio 2016
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Informe de Investigación Especial 852-16 Municipalidad de ARICA-SENDA Irregularidades en el Convenio de Colaboración Técnica y Financiera de RECURSOS-OCTUBRE 2016
Objetivos: Investigar presuntas irregularidades en el cumplimiento del convenio de colaboración técnica y financiera de recursos para la ejecución de un programa de tratamiento y. rehabilitación denominado "Sistema Comunal de Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento", entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante
... errores, el despilfarro" y los acto.s ilícitos y asegurar la cqmprensión y realizaci\xC3"... no pueden operar a través de fondos globales en dinero efectivo, para solventar este tipo de gastos, dado que las ... - Informe final n°413-2022-secretaria regional ministerial de transporte y telecomunicaciones-sobre auditoría a los controles administrativo-octubre 2022
- Informe final de auditoria financiera n° 271-2023 en la Municipalidad de pozo almonte al 31-12-2022
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INFORME FINAL 13-13 DIRECCION DE VIALIDAD SUBTITULO INICIATIVAS DE INVERSION ITEM PROYECTOS ASIGNACIONES EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y OTROS GASTOS - AGOSTO 2013
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto verificar que los gastos asociados a las mencionadas asignaciones, en el periodo citado, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables, como asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las operaciones y su respectiva acreditación.Universo El universo de esta auditoría lo conforman 35 comprobantes contables, correspondientes a
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INFORME FINAL 17-14 SEREMI DE BIENES NACIONALES AUDITORÍA A LAS VENTAS Y AL CATASTRO DE TERRENOS FISCALES-DICIEMBRE 2014
Objetivos Efectuar una auditoría a las ventas de terrenos fiscales cuya tramitación se mantuvo vigente o finalizó durante el año 2013, además de revisar los procedimientos relativos al catastro y fiscalización del mismo por parte de la SEREMI de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, a fin de verificar la conformidad a las normas legales y reglamentarias aplicables, como también la correcta...
... y la capacitación necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las ... - Informe final n°363-2021-secretaría regional ministerial de energía de o'higgins-sobre auditoría a los controles administrativos -octubre 2021.
- Informe de investigación especial 312-20 - Municipalidad de san fernando - parquímetros de estacionamientos e incumplimiento de contrato - marzo 2021
- Informe investigacion especial 599-16 conaf sobre eventuales irregularidades en las licitaciones efectuadas por la conaf región antofagasta agosto-2016
- Informe final de auditoría 511-20 dirección regional de sename, sobre cumplimiento de funciones en relación covid-19-diciembre 2020