auditoría interna y control interno
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Vigente
Decreto 160 - APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
... (flanches), conexiones, dispositivos de control y de seguridad, filtros y equipos necesarios para ... ósito es impedir que la presión o vacío interno producido durante la operación normal, exceda ... de emergencia que impiden que la presión interna sobrepase 17,2 kPa (0,175 kgf/cm2), las ... k) Auditoría de los sistemas de manejo de peligros en los ...
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Informa Final 148-14 Tesorería General de la Republica Auditoria a Deudas Declaradas Incobrables - Febrero 2015
... , al Tesorero General de la República, al Auditor Interno de esta última institución, y a las unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoría Administrativa, y de Seguimiento, de Fiscalía, todas de esta Contraloría General.
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Vigente
Decreto Ley N° 2.465, del 10 de Enero de 1979, del Ministerio de Justicia que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su Ley Orgánica.
... , de Administración y Finanzas, y de Auditoría ... El Reglamento, dictado previo informe de la ... ón de los sistemas y registros de control interno existentes ... 5.- Proponer normas, ...
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Vigente
Decreto núm. 23, publicado el 16 de Abril de 2016. APRUEBA REGLAMENTO QUE DEFINE LA ESTRUCTURA INTERNA Y ESTABLECE FUNCIONES DE GABINETE, DIVISIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS QUE SE INDICAN, DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
... b) Unidades de Comunicaciones y de Auditoría Interna ... c) División Jurídica ... d) ... Tendrá a su cargo la coordinación y control interno de las unidades integrantes de esta ...
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INFORME FINAL 54-14 INE - AUDITORIA AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE CENSO- FEBRERO 2015
... como las descritas, implementando los controles necesarios que permitan asegurar el cumplimiento de las condiciones que la propia institución establece, lo que se verificará en una futura fiscalización.5. Respecto a lo indicado en el capítulo IV, otras observaciones, el INE deberá informar sobre el estado y ubicación de los 14.500 petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas, indumentaria utilizada durante el censo 2012, adjuntando los
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Vigente
Ley núm. 21091, publicada el 29 de Mayo de 2018. SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
... de Educación establecerá la estructura interna de la Subsecretaría, de conformidad a lo ... contabilidad al examen de empresas de auditoría externa reguladas en la ley N° 18.045, el que ... mes, conforme a las normas del reglamento interno de la Comisión. Esta asignación será ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control ...
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INFORMA FINAL 148-14 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA AUDITORIA A DEUDAS DECLARADAS INCOBRABLES - FEBRERO 2015
... , al Tesorero General de la República, al Auditor Interno de esta última institución, y a las unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoría Administrativa, y de Seguimiento, de Fiscalía, todas de esta Contraloría General.
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Informe Final 54-14 Ine - Auditoria Al Proceso de Reclutamiento de Censo- Febrero 2015
... como las descritas, implementando los controles necesarios que permitan asegurar el cumplimiento de las condiciones que la propia institución establece, lo que se verificará en una futura fiscalización.5. Respecto a lo indicado en el capítulo IV, otras observaciones, el INE deberá informar sobre el estado y ubicación de los 14.500 petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas, indumentaria utilizada durante el censo 2012, adjuntando los
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Investigacion Especial 844-15 Hospital Clinico General Doctor Raul Yazigi Jauregui Fuerza Aerea de Chile sobre Presuntas Irregularidades en Licitacion Publica - Diciembre 2015
... de servicios médicos, este Organismo de Control desestima la denuncia formulada en relación con esta materia.
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Informe Final 590-15 Municipalidad de Punta Arenas sobre Auditoria a las Contrataciones de Honorarios en Programas Comunitarios - Septiembre 2015
... alde, al Secretario Municipal y a la Dirección de Control de la Municipalidad de Punta Arenas, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República, y a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad Técnica de Control Externo, ambas de este Órgano Fiscalizador.
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Informe Final 282-15 Instituto de Previsión Social sobre Auditoria a los Gastos en Servicios Informáticos - Agosto 2015
... remitiendo dichos antecedentes a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento.En relación con el numeral 3.2, Aplicación errónea del principio de devengado, es menester que, en el futuro, el IPS registre los hechos económicos de conformidad con lo instruido en los ya correspondientes oficios circulares que esta Entidad de Control emite con ocasión del cierre del respectivo ejercicio...
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Vigente
Resolución núm. 686 EXENTA, publicada el 09 de Julio de 2022. ESTABLECE SISTEMA OBLIGATORIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA, HORAS DE TRABAJO, DESCANSOS, Y DETERMINACIÓN DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EMBARCADO, CREA MECANISMO DE INTERPOSICIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS A BORDO Y EN TIERRA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 INCISO 5º DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA QUE INDICA
... cuenta deberá constar en el reglamento interno de la empresa o en los contratos individuales de ... á quedar registrada en un sistema de auditoría" de la plataforma. Este registro deberá ser autom\xC3" ... sido recogida previamente en la normativa interna de la empresa y ha sido debidamente comunicada a ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 16 de Mayo de 1994, fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.
... mediante la dictación de una resolución interna, las atribuciones de juez sustanciador, ... 1.- La tuición y control de las Tesorerías Regionales y por intermedio de ...
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Informe Final 960-2015 Superintendencia de Electricidad y Combustibles Auditoría a las Adquisiciones de Bienes y Servicios - Ene 2016
... reglamento, lo que se verificará en una futura auditoría.
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Informe Final 106-14 Servicio Agricola y Ganadero sobre Auditoria Relativa a Remuneraciones y Recuperacion de Subsidios por Incapacidad Laboral - Enero 2015
... principio contable y remitir a esta Organismo de Control, en el término ya aludido, las instrucciones que al respecto el servicio señaló impartiría a las unidades involucradas, a través de la aludida circular N° 621, según señala en su respuesta, en el término ya señalado.
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Derrogado
Resolución núm. 3766 EXENTA, publicada el 14 de Diciembre de 2017. ESTABLECE NUEVA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FONDO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES QUE INDICA
... II. División de Auditoría Interna ... III. División de Comunicaciones y ... VI. División de Control y Calidad de Prestaciones ... VII. División de ... el presupuesto del Fondo y su Reglamento Interno ... h) Nombrar al personal de planta y a ...
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Informe Final 789-15 Instituto de Previsión Social sobre Auditoría a la Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral - Noviembre 2015
... lo que deberá ser acreditado a este Organismo de Control en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
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Informe Final 1.255-15 Servicio Agricola y Ganadero de AYSÉN-SOBRE Auditoría Al Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos AGROPECUARIOS-DICIEMBRE 2015
... ápite II, Examen de la materia auditada. (C)3.15. Controlar que los bienes asociados a los planes de manejo bonificados no sean incorporados en planes posteriores, como podría ocurrir con los cercos eléctricos en caso de pastoreos rotativos, en concordancia con lo descrito en el numeral 2, Ausencia de cercos, del acápite III,Examen de cuentas. (C)3.16. Dar cumplimiento a lo exigido por la normativa aplicable relacionada con el pago al operador...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican
... o producto y su número de registro interno ... Artículo 15.- Derogado ... Artículo 16.- ... á ser informado por una empresa de auditoría externa. Dicha empresa, hará llegar copia de su ... a través de las cuales se ejerce este control ... b) No haber incurrido en conductas graves o ... Banco Central de Chile, bonos de la deuda interna y cualquiera otra clase de documentos, emitidos ...
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INFORME FINAL 118-14 HOSPITAL DE CURACAVI SOBRE AUDITORIA RELATIVA AL ENVIO DE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SUJETAS AL TRAMITE DE REGISTRO - ENERO 2015
... ser sometidos al mismo ante este Organismo de Control, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.6. En lo que concierne a la observación contenida en el numeral 3, el hospital deberá anular mediante el acto administrativocorrespondiente, los números que actualmente se encuentren reservados, lo cual deberá ser acreditado documentalmente en el plazo de 60 días hábiles.
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Vigente
Decreto Ley N° 2.859, del 12 de Septiembre de 1979, fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
... h) Resguardar la seguridad interna de los recintos donde funcionan el Ministerio de ... control sobre la gestión global de la Institución, ...
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Informe Final 808-15 Comision Administradora del Sistema de Creditos para Estudios Superiores Auditoria Credito Con Garantia Estatal - Diciembre 2015
... Estudios Superiores y a la Unidad Técnica de Control Externo y a la Unidad de Seguimiento, ambos de la División de Auditoría Administrativa, de esta Contraloría General.
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Informe Final N° 201-16, Subsecretaria de Educacion sobre Auditoría Al Contrato de Préstamo del Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior Terciaria, Birf N° 8126 — Cl - Junio 2016
... reintegro de M$ 4.333.6. Falta de evaluación del control interno por el departamento de auditoría interna del MINEDUC.7. Falta de procedimientos formales que regulen la gestión del programa MECESUP3.8. Funcionarios sin póliza de fianza. 9. Deficiencias encontradas en el arqueo de las pólizas de garantías así como control, registro y vigencia desactualizado de las mismas.10. Incumplimiento de los plazos establecidos para informar la apertura de...
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Vigente
Resolución núm. 52 EXENTA, publicada el 19 de Enero de 2024. FIJA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA QUE INDICA
... ón, dirección, coordinación y control del adecuado funcionamiento de la institución de ... l) Oficina de Auditoría Interna (OAI) ... Artículo 3º Cada unidad ... Superintendencia, promoviendo un trabajo interno coordinado y eficiente entre las mismas, en pos ...
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Vigente
Resolución núm. 2207 EXENTA, publicada el 03 de Diciembre de 2024. FIJA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES EXENTAS QUE INDICA
... ón, dirección, coordinación y control del adecuado funcionamiento de la institución de ... l) Oficina de Auditoría Interna (OAI) ... Artículo 3º Cada unidad ... Superintendencia, promoviendo un trabajo interno coordinado y eficiente entre las mismas, en pos ...