auditoría interna y control interno
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Vigente
Resolución núm. 2207 EXENTA, publicada el 03 de Diciembre de 2024. FIJA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES EXENTAS QUE INDICA
... ón, dirección, coordinación y control del adecuado funcionamiento de la institución de ... l) Oficina de Auditoría Interna (OAI) ... Artículo 3º Cada unidad ... Superintendencia, promoviendo un trabajo interno coordinado y eficiente entre las mismas, en pos ...
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Vigente
Decreto Ley N° 2.465, del 10 de Enero de 1979, del Ministerio de Justicia que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su Ley Orgánica.
... , de Administración y Finanzas, y de Auditoría ... El Reglamento, dictado previo informe de la ... ón de los sistemas y registros de control interno existentes ... 5.- Proponer normas, ...
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Derrogado
Resolución núm. 35 EXENTA, publicada el 14 de Enero de 2016. ESTABLECE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FONDO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES QUE INDICA
... II. Departamento de Auditoría Interna ... III. Departamento de Comunicaciones y Marketing ... IV. Departamento de Control de Gestión y Procesos ... V. Unidad de ... el presupuesto del Fondo y su Reglamento Interno ... h) Nombrar al personal de planta y a ...
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Informe Final 262-15 Superintendencia de Educacion sobre Auditoría en Materia de Personal y Remuneraciones - Julio 2015
... lo que deberá ser acreditado a este Organsimo de Control en el término de 60 días hábiles.
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Informe Final 449-15 Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud Auditoría Relativa a Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral- Septiembre 2015
... la anotada, lo que será verificado en futuras auditorías.Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 8, en un plazo máximo de 60 días hábiles o el que específicamente se haya indicado, a partir de la recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
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Informe Final 290-17 Universidad de Magallanes Auditoría Al Contrato de Préstamo del Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior Terciaria, Birf N° 8126-CL - Julio 2017
... tectado, lo que se verificará por esta Entidad de Control, en futuras fiscalizaciones.
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Informe Investigación Especial 693-15 Hospital Padre Alberto Hurtado Pagos de Horas Extras y Percepción Indebida de Fondos -OCTUBRE 2015
... arios, materia que será verificada en una próxima auditoría sobre la materia.Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que se haya especificado al efecto, a partir de la recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo...
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Informe Final 118-14 Hospital de Curacavi sobre Auditoria Relativa Al Envio de las Resoluciones Exentas Sujetas Al Tramite de Registro - Enero 2015
... ser sometidos al mismo ante este Organismo de Control, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.6. En lo que concierne a la observación contenida en el numeral 3, el hospital deberá anular mediante el acto administrativocorrespondiente, los números que actualmente se encuentren reservados, lo cual deberá ser acreditado documentalmente en el plazo de 60 días hábiles.
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Informe Final 491-15 Hospital del Salvador Auditoría sobre Contratos Celebrados Entre el Hospital y Profesionales que Efectúan Prestaciones a Pacientes Particulares - Septiembre 2015
... ca, informando documentadamente a esta Entidad de Control en el citado plazo de 60 días hábiles. Por su parte, respecto al numeral 4, Deficiencias en el control de asistencia y cumplimiento de la jornada de funcionarios que realizan prestaciones a particulares, el centro asistencial deberá remitir a este Organismo Fiscalizador las justificaciones de las omisiones en las marcaciones de asistencia de los 19 casos detallados en la observación, lo...
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Informe Final 620-15 Municipalidad de Cabo de Hornos sobre Auditoria a las Contrataciones de Honorarios en Programas Comunitarios - Agosto 2015
... caldesa, al Secretario Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de Cabo de Hornos, a la Jefa de la División de Municipalidades y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía, ambas de la Contraloría General de la República, y a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad Técnica de Control Externo y estas últimas de este Órgano Fiscalizador.
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Acta del Consejo de Auditoría de 2020 habilita a sesionar con la mitad de sus integrantes y fijar reuniones mensuales
... de una reunin del Consejo de Auditora Interna del 4 de septiembre del 2020 a la que accedi "El ... la voluntad de ejercer un verdadero control interno".Desde el Gobierno no respondieron ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 8, publicado el 04 de Febrero de 2017. FIJA ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
... podrá establecerse en su reglamentación interna ... Artículo 3. - Son principios que orientan ... p) Aprobar el reglamento interno del Consejo Superior, el que deberá, entre otras ... , organismo encargado de ejercer el control de la legalidad de los actos de las autoridades ...
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Vigente
Ley N° 20.255, del 11 de Marzo de 2008, establece Reforma Previsional.
... del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de ... personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que ... i. Procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado manejo y solución de ... a que se refiere este artículo, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso ...
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Informe Final 75-14 Servicio de Vivienda y Urbanizacion Auditoria a los Contratos a Honorarios de Profesionales y Expertos - Febrero 2015
... resolución N° 245, de 2012, de este Organismo de Control, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones a esa entidad. Tratándose de lo señalado en el numeral 5, ese servicio deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974, en materia de uso de vehículos estatales, lo que también será objeto de próximos controles.En consideración a la omisión consignada en el numeral 6 del aludido capítulo I, el servicio...
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Vigente
Resolución núm. 65 EXENTA, publicado el 10 de Enero de 2013. CREA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE LA SUPERINTENDENCIA Y ESTABLECE NORMAS SOBRE LA MATERIA
... 1997, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; el Instructivo Presidencial ... ía que evalúe y oriente el sistema de control interno de la Superintendencia, y entregue apoyo ...
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Decreto número 321, de 2022.- Aprueba reglamento de funcionamiento de los Comités de Auditoría Policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
... transparentados, con miras a un control institucional, ... gubernamental y ciudadano, ... autoridades en materias de auditoría interna, control interno, transparencia y probidad ...
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Informe Final 1156-15 Municipalidad de Curico Horas Extraordinarias - Diciembre 2015
... objetadas, debiendo informar ante este Órgano de Control su aplicación, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente documento, de lo contrario se iniciarán las acciones civiles que en derecho procedan. (C)16. En relación al numeral 4, del capítulo III, "Examen de cuentas", relativo a "Horas extraordinarias diurnas superiores al tope legal", le corresponderá al ente fiscalizado efectuar las...
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Vigente
Resolución núm. 106 EXENTA, publicada el 30 de Agosto de 2024. ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FONDO NACIONAL DE SALUD Y DETERMINA LOS COMETIDOS QUE CORRESPONDEN A SUS DIVISIONES Y DIRECCIONES ZONALES
... II. División de Auditoría Interna ... III. División de Fiscalización y ... y el jefe o jefa del Departamento de Control de Gestión ... Artículo 4. Son atribuciones, ... el presupuesto del Fonasa y su Reglamento Interno ... h) Nombrar al personal de planta y a ...
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Vigente
Decreto núm. 81, publicado el 25 de Julio de 2024. APRUEBA REGLAMENTO EN MATERIAS ORGÁNICAS Y FUNCIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL, Y REGULA OTRAS MATERIAS QUE INDICA
... determinará su estructura organizativa interna, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° ... ías de la Información; Planificación y Control de Gestión, y Auditoría Interna. La ... ón y evaluación de sistemas de control interno del Servicio, coordinando dicho proceso y ...
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Informe Final 388-15 Armada de Chile Auditoría en Materias de Personal y Remuneraciones - Septiembre 2015
... remitiendo dicha documentación a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles.Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo con el formato adjunto en anexo N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles o el que específicamente se mencione, desde la recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo...
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Vigente
Decreto Ley N° 2.859, del 12 de Septiembre de 1979, fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
... h) Resguardar la seguridad interna de los recintos donde funcionan el Ministerio de ... control sobre la gestión global de la Institución, ...
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Vigente
Resolución núm. 1008 EXENTA, publicada el 12 de Marzo de 2021. APRUEBA ED 1 DE LA DAN 19 'SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS AERONÁUTICOS'
... AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES DE RUTA (LOSA) ... , mantenimiento, seguridad de cabina, control de tránsito aéreo, operaciones de aeropuerto, ... El personal de auditoría interna tendrá que obtener calificaciones de auditor ...
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Resolución núm. 3, publicada el 20 de Abril de 2020. APRUEBA NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL SECTOR MUNICIPAL
... de municipalidades y de empresas de auditoría ... Cabe señalar que, cuando exista duda ... públicos, que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales; ... Banco ... interno para crear un activo intangible y/o no cuenta con ...
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Informe Final 736-15 Hospital Padre Alberto Hurtado - Adquisicion del Servicio Días Cama de Hospitalizacion Integral- Noviembre 2015
... ortunamente, lo cual será verificado enuna futura auditoría sobre la materia.En lo atingente a los numerales 3.7, ausenciade búsqueda en la red pública (MC)7, el hospital deberá ceñirse estrictamente alprocedimiento descrito en el Manual de Funcionamiento de la UGCC, aprobado por laresolución exenta N° 748, de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, queestablece que la búsqueda de camas, de acuerdo al requerimiento del paciente,...
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INFORME FINAL 736-15 HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO - ADQUISICION DEL SERVICIO DÍAS CAMA DE HOSPITALIZACION INTEGRAL- NOVIEMBRE 2015
... ortunamente, lo cual será verificado enuna futura auditoría sobre la materia.En lo atingente a los numerales 3.7, ausenciade búsqueda en la red pública (MC)7, el hospital deberá ceñirse estrictamente alprocedimiento descrito en el Manual de Funcionamiento de la UGCC, aprobado por laresolución exenta N° 748, de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, queestablece que la búsqueda de camas, de acuerdo al requerimiento del paciente,...