auditoría interna y control interno
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INFORME FINAL 122-2014 EDITORIAL UNIVERSITARIA AUDITORÍA A GASTOS OPERACIONALES Y CAPITAL - ENERO 2015
Objetivos: La auditoría tuvo por objeto efectuar una revisión a los gastos de operación relativos a la adquisición de bienes y servicios utilizados en esa entidad. De igual modo, se examinó el endeudamiento contraído por la Editorial durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, como asimismo, los aportes de capital realizados en ese año, verificándose el...
... contenida en el capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, sobre la inexistencia de una Unidad de Auditoria Interna, se deberán implementar medidas de control, a ... -
Informe Final 563-15 Universidad Tecnologica Metropolitana sobre Auditoria a Contratos a Honorarios de Profesionales y Expertos - Octubre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos a honorarios de profesionales y expertos, suscritos por laUTEM, en el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2014.La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son...
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Nforme Final 113-14 Sociedad de Desarrollo Tecnologico de la Usach Limitada Gastos Operacionales y Proyectos Con la Usach - Marzo de 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los gastos operacionales de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Limitada, generados con ocasión de la ejecución de los convenios de administración y con algunos hechos económicos relacionados con la mencionada universidad derivados de los mismos, por el período comprendido entre el 1 de...
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Informe Final 736-15 Hospital Padre Alberto Hurtado - Adquisicion del Servicio Días Cama de Hospitalizacion Integral- Noviembre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto verificar que las compras de servicios de camas críticas efectuadas durante el año 2013 y pagadas por el Hospital Padre Alberto Hurtado al 31 de diciembre de 2014, se hayan efectuado conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.Muestra: Las compras referidas a los beneficiarios sujetos a examen se determinaron mediante un muestreo aleatorio...
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Informe Final 122-2014 Editorial Universitaria Auditoría a Gastos Operacionales y Capital - Enero 2015
Objetivos: La auditoría tuvo por objeto efectuar una revisión a los gastos de operación relativos a la adquisición de bienes y servicios utilizados en esa entidad. De igual modo, se examinó el endeudamiento contraído por la Editorial durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, como asimismo, los aportes de capital realizados en ese año, verificándose el...
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Vigente
Ley núm. 21130, publicada el 12 de Enero de 2019. MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
...á ser informado por una empresa de auditoría externa. Dicha empresa, hará llegar copia de su ... a través de las cuales se ejerce este control.". iii. Intercálase en su letra b), entre la ... acuerdo a lo establecido en su normativa interna de funcionamiento. Asimismo, el Consejo podrá ...
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Los cambios en el código de ética de SQM tras los aportes irregulares a la política
... días la reestructuración al área de auditoría interna y control, que se dividió en dos; y, ...
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... las rutas y en la vía pública; iii) El control eficaz de la higiene alimentaria y; iv) de los ...Era estatista cuando se dirigía a la interna peronista, pero se mostraba mode- rado y ... y aumento del consumo y del mercado interno, fue claramente reivindicado por Kirchner . El ..., sus resultados, etc; (5) Paso 5, Auditoría : por la recepción de los fondos públicos, la ...
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Vigente
Decreto núm. 66, publicado el 02 de Agosto de 2019. APRUEBA NUEVO REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y DEJA SIN EFECTO EL DECRETO N° 75, DE 2014, DEL MISMO ORIGEN
... Ministerio, estableció la organización interna y las funciones del Ministro, del Subsecretario, ...a) Ejercer la administración y servicio interno del Ministerio del Deporte. b) Supervigilar los rocesos de auditoría interna del Ministerio del Deporte. c) Actuar ...IV. División de Planificación y Control de Gestión. a) Desarrollar y monitorear el ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, publicado el 06 de Septiembre de 2019. ESTABLECE EL ESTATUTO GENERAL SOBRE ORGANIZACIÓN, GOBIERNO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO
...A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de ... en su reglamento de funcionamiento interno. En ningún caso los consejeros podrán ser ... funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes ...
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Informe Final N° 127-14 Superintendencia de Valores y Seguros Auditoría a las Transferencias a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos - Marzo 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objetivo realizar una auditoría, que incluyó un examen de cuentas, a las rendiciones cursadas desde la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos a la Superintendencia de Valores y Seguros, en el año 2012, reflejadas en las cuentas contables de activo, tales como, Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos Dependientes, N° 121060103, Importaciones y...
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Vigente
Ley N° 19.220, del 10 de Mayo de 1992, Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios.
...b) Ha adoptado la reglamentación interna exigida por esta ley. c) Cuenta con un gobierno ...á exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes;. d) Informar a la ... contrarios a la ley o al orden público interno. Los corredores serán responsables de las ... de fiscalización y procedimientos de control de las operaciones de bolsa, lo cual es sin ...
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Informe Final 200-15 Hospital San José de Melipilla sobre Auditoria Relativa a Contratos a Honorarios de Profesionales y Expertos - Agosto 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por finalidad practicar una auditoría a los gastos en personal y un examen de cuentas de los mismos,específicamente a los referidos a contratos a honorarios en el período comprendido entre julio y diciembre de 2014, análisis que, en algunos casos, abarcó meses anteriores y/o posteriores, en cuanto se consideró necesario.El propósito del estudio fue determinar si...
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Informe Final 594-15 Municipalidad de Frutillar - sobre Auditoria a las Contrataciones de Honorarios en Programas Comunitarios - Agosto 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengadas y pagadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014.La finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las...
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Informe Final 973-15 Hospital Regional de Talca Proceso de Adquisicion del Servicio de Dias Cama Hospitalizacion Integral - Noviembre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto verificar que las compras de servicio de camas críticas efectuadas durante el año 2013 y pagadas por el Hospital Regional de Talca al 31 de diciembre de 2014, se hayan realizado conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de...
... FINAL 973-15 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA AUDITORIA AL SERVICIO DIA CAMA HOSPITALIZACION INTEGRAL - ... -
Informe Final 736-15 Hospital Padre Alberto Hurtado - Adquisicion del Servicio Días Cama de Hospitalizacion Integral- Noviembre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto verificar que las compras de servicios de camas críticas efectuadas durante el año 2013 y pagadas por el Hospital Padre Alberto Hurtado al 31 de diciembre de 2014, se hayan efectuado conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.Muestra: Las compras referidas a los beneficiarios sujetos a examen se determinaron mediante un muestreo aleatorio...
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMI. ... en esa entidad este Organismo de Control. Saluda ...AL SEÑOR. AUDITOR INTERNO. HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO. PRESENTE. ... de la función de auditoría interna. Mediante ... -
Informe Final 248-15 Instituto Nacional del Tórax sobre Auditoría Relativa a Gastos del Personal Regido por las Leyes N° 15.076 y 19.664 - Julio 2015
Objetivos: El examen tuvo por finalidad practicar una auditoría a los gastos en personal y un examen de cuentas de los mismos, específicamente a los desembolsos efectuados correspondientes a las asignaciones de estímulo de urgencia, de estímulo para jefaturas de turno en servicios de urgencia, de estímulo por especialidad en falencia urgencia y las horas extraordinarias, estipuladas en la ley N° 1
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Informe Final 773-15 Subsecretaria de Educación Auditoria a las Transferencias a la Fundación de Educación para el Desarrollo Integral del Menor - Noviembre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y examen de cuentas a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación a la Fundación Integra, al cumplimiento del convenio asociado y, a los gastos rendidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, en la Región Metropolitana.La finalidad de la revisión fue determinar si las...
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Informe Final 1.140-15 Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente Region de AYSEN-SOBRE Auditoría Al Programa Recambio de CALEFACTORES-DICIEMBRE_2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al programa de Recambio de calefactores a leña en uso, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas e instituciones públicas de la Región de Aysén, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2015, todo lo...
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Vigente
Decreto núm. 499, publicado el 09 de Enero de 1995. APRUEBA REGLAMENTO DE ALMACENES DE VENTA LIBRE O DUTY FREE SHOP
....464, y de todo otro impuesto de carácter interno" que pudiera afectarle, correspondientes a mercanc\xC3"...El control y fiscalización de la documentación, ... de origen, de conformidad a su normativa interna. 2. Traducción realizada en el país de origen ... concesionario la contratación de una auditoría externa con el fin de verificar los ingresos, los ...
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Causa Nº 20380-2018, (Civil) Queja, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 12-03-2019
Falta de sanciones anteriores. Publicidad. Relación a la infracción de los sentenciadores al principio de tipicidad. Funciones de administración profesionalismo
...Auditoría. y. del. ex. Gerente. General. de. la. Caja. de. ...sólo. en. el. informe. de. control interno. Posteriormente, en sesión del 22 de ...valor a la información interna que les era entregada, en. circunstancias que la ... -
Informe Investigacion Especial 881-15 Universidad de Santiago de Chile Investigacion en la Fundacion Planetario - Diciembre 2015
Objetivos: Se ha dirigido a esta Contraloría General don René Alberto Arteaga Vega, presidente del sindicato de trabajadores de la Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y Promoción del Planetario, en lo sucesivo Fundación Planetario o Fundación, perteneciente a la Universidad de Santiago de Chile, USACH, denunciando presuntas irregularidades que habrían ocurrido en relación con el proyecto
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Vigente
Decreto 160 - APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
... (flanches), conexiones, dispositivos de control y de seguridad, filtros y equipos necesarios para ...ósito es impedir que la presión o vacío interno producido durante la operación normal, exceda ... de emergencia que impiden que la presión interna sobrepase 17,2 kPa (0,175 kgf/cm2), las ...k) Auditoría de los sistemas de manejo de peligros en los ...
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Vigente
Ley núm. 20900, publicada el 14 de Abril de 2016. PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA
...º 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral:. 1. En el inciso primero del ... regulan su funcionamiento y organización interna. El aporte total a repartir para cada año ...
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Informe Final 142-15 Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo Auditoría Al Programa de Capacitación en Oficios - Septiembre 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar un examen de cuentas en el SENCE de la Región Metropolitana, a los desembolsos relacionados con la ejecución de los cursos de capacitación otorgados a través de los OTEC contemplados en el registro especial de la indicada ley N° 19.518.Además, consideró verificar el correcto uso de los recursos asignados en el programa de capacitación en...