auditoría interna y control interno
14780 resultados para auditoría interna y control interno
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Informe Final 736-15 Hospital Padre Alberto Hurtado - Adquisicion del Servicio Días Cama de Hospitalizacion Integral- Noviembre 2015
... ortunamente, lo cual será verificado enuna futura auditoría sobre la materia.En lo atingente a los numerales 3.7, ausenciade búsqueda en la red pública (MC)7, el hospital deberá ceñirse estrictamente alprocedimiento descrito en el Manual de Funcionamiento de la UGCC, aprobado por laresolución exenta N° 748, de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, queestablece que la búsqueda de camas, de acuerdo al requerimiento del paciente,...
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INFORME FINAL 736-15 HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO - ADQUISICION DEL SERVICIO DÍAS CAMA DE HOSPITALIZACION INTEGRAL- NOVIEMBRE 2015
... ortunamente, lo cual será verificado enuna futura auditoría sobre la materia.En lo atingente a los numerales 3.7, ausenciade búsqueda en la red pública (MC)7, el hospital deberá ceñirse estrictamente alprocedimiento descrito en el Manual de Funcionamiento de la UGCC, aprobado por laresolución exenta N° 748, de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, queestablece que la búsqueda de camas, de acuerdo al requerimiento del paciente,...
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Vigente
Ley núm. 20999, publicada el 09 de Febrero de 2017. MODIFICA LA LEY DE SERVICIOS DE GAS Y OTRAS DISPOSICIONES QUE INDICA
... libre de riesgo corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central ... control" por la expresión "La fiscalización" ... 44 ... represente una amenaza al abastecimiento interno de gas, a la calidad y seguridad del servicio de ... diez años previos, acompañando una auditoría externa independiente, los que podrán ser ...
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Informe Final 123-14 Instituto Nacional de Deportes - Auditoría a las Transferencias Efectuadas a la Organización Dakar Chile S.A. - Marzo 2015
... partidas, materia que será abordada en una futura auditoría de esta Entidad Fiscalizadora.En cuanto al numeral 5, extravío de conciliaciones bancarias, del precitado capítulo, el servicio deberá remitir a esta Entidad de Control dichos documentos originales observados inicialmente como extraviados, en el término indicado.Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo...
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Informe Final 474-15 Hospital Base de Linares Horas Extraordinarias - Agosto 2015
... pago de horas extraordinarias", esta Entidad de Control mantiene íntegramente lo reprochado, hasta que el servicio, en lo sucesivo, implemente las acciones necesarias con el propósito de computar y pagar los trabajos extraordinarios por horas completas y no por fracción de ellas, para así dar cumplimiento a lo vertido en el dictamen N° 21.061, de 1983, de este origen, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que efectúe esta...
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Informe Final 122-2014 Editorial Universitaria Auditoría a Gastos Operacionales y Capital - Enero 2015
... Rector de la Universidad de Chile y al Auditor Interno de esa casa de estudios superiores, al Ministro de Educación, así coma a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoria Administrativa de esta Contraloría General.
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Informe Final 200-15 Hospital San José de Melipilla sobre Auditoria Relativa a Contratos a Honorarios de Profesionales y Expertos - Agosto 2015
... ervaciones, el hospital deberá mantener un debido control sobre la actualizaciónde su banner de Gobierno Transparente, con la totalidad de la información requerida, lo cual será verificado en futuros procesos de fiscalización.
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Nforme Final 113-14 Sociedad de Desarrollo Tecnologico de la Usach Limitada Gastos Operacionales y Proyectos Con la Usach - Marzo de 2015
... como las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoría Administrativa, de esta Contraloría General.
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Vigente
Ley núm. 20998, publicada el 14 de Febrero de 2017. REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES
... y, de ser necesario, realizar una auditoría ... Artículo 41.- Obligación de conservación ... para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones, ... Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización ...
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INFORME FINAL 122-2014 EDITORIAL UNIVERSITARIA AUDITORÍA A GASTOS OPERACIONALES Y CAPITAL - ENERO 2015
... Rector de la Universidad de Chile y al Auditor Interno de esa casa de estudios superiores, al Ministro de Educación, así coma a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoria Administrativa de esta Contraloría General.
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 8 de Enero de 1987, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 1.349, de 1976, que crea la Comisión Chilena del Cobre.
... al Servicio de Impuestos Internos en el control de los costos, del producto de las ventas y ... nacional, ya sea para consumo interno o para exportación, y las que correspondan a las ... c) Proponer al Consejo la organización interna de la Comisión y sus modificaciones; ... d) ...
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Informe Final 563-15 Universidad Tecnologica Metropolitana sobre Auditoria a Contratos a Honorarios de Profesionales y Expertos - Octubre 2015
... los, de lo cual deberá informar a esta Entidad de Control, en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la recepción del presente informe.5. Concerniente al capítulo IV, Otras Observaciones, numeral 1.1., contratos a honorarios no publicados en el link históricode Transparencia Activa, la institución, en lo sucesivo, deberá mantener un debido control sobre la actualización de dicho portal web, y regularizar las 8 contrataciones objetadas en el...
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Vigente
Decreto núm. 43, publicado el 29 de Marzo de 2016. APRUEBA EL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
... deberá contar con un sistema de control de derrames, que puede consistir en materiales ... , podrán estar conectadas en forma interna con una zona de producción u otras bodegas, ... del estanque fijo superficial y el manto interno del muro del depósito del contenedor de 1 m como ...
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Informe Final 736-15 Hospital Padre Alberto Hurtado - Adquisicion del Servicio Días Cama de Hospitalizacion Integral- Noviembre 2015
... ortunamente, lo cual será verificado enuna futura auditoría sobre la materia.En lo atingente a los numerales 3.7, ausenciade búsqueda en la red pública (MC)7, el hospital deberá ceñirse estrictamente alprocedimiento descrito en el Manual de Funcionamiento de la UGCC, aprobado por laresolución exenta N° 748, de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, queestablece que la búsqueda de camas, de acuerdo al requerimiento del paciente,...
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... las rutas y en la vía pública; iii) El control eficaz de la higiene alimentaria y; iv) de los ... Era estatista cuando se dirigía a la interna peronista, pero se mostraba mode- rado y ... y aumento del consumo y del mercado interno, fue claramente reivindicado por Kirchner ... El ... , sus resultados, etc; (5) Paso 5, Auditoría : por la recepción de los fondos públicos, la ...
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Informe Final 248-15 Instituto Nacional del Tórax sobre Auditoría Relativa a Gastos del Personal Regido por las Leyes N° 15.076 y 19.664 - Julio 2015
... declaraciones, lo que será revisado en una futura auditoría.
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Vigente
Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
... o en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado ... y negocios del deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal o representante ... una nueva y distinta forma de estructura interna ...
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Informe Final 973-15 Hospital Regional de Talca Proceso de Adquisicion del Servicio de Dias Cama Hospitalizacion Integral - Noviembre 2015
... do" entre otras, lo cual será validado en futuras auditorías que realice este Órgano de Control sobre la materia. (C)Finalmente, el Hospital Regional de Talca deberá emitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 11, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo...
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Informe Investigacion Especial 881-15 Universidad de Santiago de Chile Investigacion en la Fundacion Planetario - Diciembre 2015
... Ejecutivo y al Director del Departamento de Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a la Directora Ejecutiva de la Fundación Planetario, al recurrente, a la Unidad de Sumarios, dependiente de Fiscalía de este Organismo de Control, así como a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de la División de Auditoría Administrativa, de esta Contraloría General.
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Vigente
Ley núm. 20382, publicada el 20 de Octubre de 2009. INTRODUCE PERFECCIONAMIENTOS A LA NORMATIVA QUE REGULA LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS DE LAS EMPRESAS
... quedar sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la Superintendencia y no ... de cada entidad adoptar una norma interna que contemple los procedimientos, mecanismos de ... y dependientes de las empresas de auditoría externa del emisor o del inversionista ... án acompañar copia de su reglamento interno, en el que se establecerán, a lo menos, las ...
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Informe Final N° 127-14 Superintendencia de Valores y Seguros Auditoría a las Transferencias a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos - Marzo 2015
... Superintendencia. Dicho cronograma, deberá ser controlado, en su ejecución, por parte del Auditor Interno y mantener los resultados obtenidos a disposición de esta Contraloría General para ser verificado en una próxima auditoria.Sobre el numeral 2, documentación original de las rendiciones de cuentas no disponible en la unidad operativa correspondiente, la SVS deberá implementar medidas que permitan mantener los respaldos de las rendiciones...
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Informe Final 594-15 Municipalidad de Frutillar - sobre Auditoria a las Contrataciones de Honorarios en Programas Comunitarios - Agosto 2015
... ctivos.Transcríbase al Alcalde, a la Dirección de Control y al Concejo Municipal de Frutillar; a la Unidad de Seguimiento dependiente de la Fiscalía de este Organismo de Control; y, a las Unidades de Seguimiento, de Personal de la Administración del Estado y Técnica de Control Externo, todas de esta Contraloría Regional de Los Lagos.Saluda atentamente a Ud.,
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Jackson mantiene silencio tras conocerse cambio de criterio de sistema de auditoría y se abre nueva arista para el Gobierno
... al rol propio del Consejo de Auditora Interna General de Gobierno, cuyo rol es prestar asesora ... de la Segpres comentan que era tal el control que, en una oportunidad, incluso lograron ... Gobierno no tiene inters por el control interno de las acciones del Estado".Segpresinform que el ...
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Vigente
Ley N° 19.542, del 9 de Diciembre de 1997, Moderniza el Sector Portuario Estatal.
... empresa deberá contar con un reglamento interno de uso de frentes de atraque para cada puerto de ... és de personas jurídicas en que tengan control de su ... administración, o en las que posean o ... conveniente para regular la organización interna de la empresa y su adecuado funcionamiento; ...