Auditoría de las cuentas consolidadas
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Informe de seguimiento al informe final n° 140-2022, secretaría regional ministerial del medio ambiente de la región de aysén del general carlos ibáñez del campo sobre auditoría a los recursos destinados al programa de recambio de calefactores a leña, agosto-2023
... , cabe consignar que se ha iniciado el correspondiente juicio de cuentas. IV. Consideraciones finales: Se hace presente que corresponde a la ...
- Informe final de auditoría 790-22 departamento de educación de la Municipalidad de torres del paine auditoría al proceso de acreditación de saldos en subvenciones educacionales, correspondiente al periodo 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021-diciembre 2022
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INFORME FINAL 184-2013 SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES AUDITORIA AL PROGRAMA DE POLÍTICA CULTURAL - MARZO 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría al proceso de entrega de recursos en virtud del Programa de Política Cultural financiado con fondos traspasados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013, y validar la documentación de respaldo original de los proyectos ejecutados durante el período 2012,
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Informe final 111-21 subsecretaría de educación, informe final n° 111, de 2021, auditoría al convenio suscrito entre el ministerio de educación y el instituto de chile- diciembre 2021
... ón tuvo por objeto efectuar una auditoría y un examen de cuentas al convenio suscrito entre la Subsecretaría de Educación y el Instituto ...
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INFORME FINAL 57-13 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS - AUDITORÍA A LOS CONTRATOS A HONORARIOS DE PROFESIONALES Y EXPERTOS - MARZO 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar en esa entidad, una auditoria a los gastos en personal, específicamente los referidos a contratos a honorarios suscritos en el período comprendido entre los meses de septiembre de 2012 a marzo de 2013, análisis que también abarcó meses anteriores y/o posteriores, cuando se consideró pertinente. La finalidad de la revisión fue determinar si el...
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Informe consolidado (500-2018) auditoría al endeudamiento hospitalario - abril 2018
... A su vez, efectuar una revisión y examen de cuentas, a los gastos devengados por compras de medicamentos y prestaciones ...
- Informe final n° 417, de 2023, sobre auditoría al cumplimiento de la ley n° 21.198, que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de la cenabast a almacenes farmaceúticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro, así como a la compra, distribución y cobro de productos relacionados con ese ordenamiento.
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Informe final 646-20 Municipalidad de puente alto sobre auditoría a la ejecución presupuestaria 2019, y gastos de publicidad y difusión-marzo 2021
... Asimismo, se realizó un examen de cuentas a las compras realizadas por convenio marco a los proveedores Abastible ...
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INFORME FINAL 13-14 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TALAGANTE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR JUNIO 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Talagante, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto...
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Informe final n° 781-2020 Municipalidad de melipeuco, sobre ejecución presupuestaria-febrero 2021
OBJETIVOEfectuar una auditoría al cumplimiento de la normativa contable y ... Control, señala que, en relación a las cuentas corrientes bancarias que mantenga el municipio, ...
- Informe final n° 920 2022 servicio de salud Coquimbo auditoría a al proceso de contratación, ejecución y pago de servicios de software sistema de planificación de recursos empresariales erp hospital de ovalle.may.2023
- Informe final 423-16 Municipalidad de pudahuel - sobre auditoria al activo fijo y cumplimiento de la ley n° 20.730 - noviembre 2016
- Informe final n° 1.063-2021- dirección regional injuv ohiggins-auditoria sobre auditoría al macroproceso de funciones institucionales y procedimientos administrativos-abril 2022
- Informe final 680-17 Municipalidad de las condes sobre auditoria a las horas extraordinarias en el municipio noviembre 2017
- I. final n° 535 de 2022, sobre auditoría a los procesos de contratación, ejecución y pago de servicios de residencias y hogares protegidos para pacientes con problemas de salud mental, efectuados por el servicio de salud metropolitano occidente, durante los años 2020 y 2021.
- Informe final de investigacion especial 1000-2016 Municipalidad de san miguel sobre adquisicion de elementos publicitarios en la municipalidad de san miguel - diciembre 2016
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INFORME FINAL 3-2011 FONDO NACIONAL DE SALUD, FUNDO QUEBRADA VERDE, TRANSACCIONES A LOS INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011
Objetivos La auditoria tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas de ingresos y de gastos de acuerdo con la normativa contable: la autenticidad de la documentación de respaldo, acorde a lo establecido en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Entidad de Fiscalización y en la resolución N° 7
- Informe final n° 525-2020 sobre auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, distribución y entrega de elementos de protección personal a los funcionarios del hospital de urgencia asistencia pública, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19
- Informe final n° 346, de 2023, sobre auditoría al cumplimiento de la ley n° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por parte del hospital santiago oriente doctor luis tisné brousse y del centro de referencia de salud de peñalolén cordillera oriente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
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INFORME FINAL 33-2014 DIRECCION DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE AGOSTO 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Padre Hurtado, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N°
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Informe Final 51-14 Municipalidad de Melipilla - Auditoria Al Macroproceso de Ingresos Propios - Marzo 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos propios de la entidad, específicamente a los provenientes de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, permisos de circulación, licencias de conducir; derechos de aseo y permisos de edificación, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.El objetivo de la
... fidelidad de las cuentas ... consolidadas ... - Informe final 1049-2016 Municipalidad de san joaquin sobre auditoria al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento - diciembre 2016
- Informe final 191-16 Municipalidad de macul - sobre auditoria a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperacion de prestamos ingresos por percibir, 115-12-730 - agosto 2016
- Informe final 795-19 subsecretaría de educación sobre auditoría a las disponibilidades en cuentas corrientes del nivel central-julio 2020
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Informe final de inspección de obra pública 155-17 dirección de arquitectura, región de magallanes y de la antártica chilena conservación edificio de los servicios públicos, punta arenas-julio 2017
... lo observado hasta que en una futura auditoria sea posible evidenciar el debido acatamiento al ...