Auditoría de las cuentas consolidadas
-
Informe de Seguimiento 10-14 Comision Nacional de Desminado Auditoria a los Gastos - Julio 2015
Objetivos: Sobre auditoria a los gastos ejecutados por la Comisión Nacional de Desminado, del Ministerio de Defensa Nacional, así como a las funciones desarrolladas por esa repartición, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.Conclusiones: En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Comisión Nacional de Desminado realizo gestiones que...
... solo presupuestarias y no procedia realizar cargos y abonos entre cuentas corrientes, por movimientos de un ejercicio anterior, Sin perjuicio de las ... - Informe final n° 510, de 2023, sobre auditoría a los procesos de recepción, custodia, entrega, registro y mantención de maquinaria y equipos necesarios para la atención de pacientes del hospital san luis de buin-paine.
-
Vigente
Decreto núm. 118, publicado el 23 de Octubre de 2021. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, AV. EL SALTO - RUTA 78', Y APRUEBA CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 3
... eficaz y no se refiera a situaciones consolidadas...
-
Informe Final 407-15 Subsecretaría de Energía - sobre Auditoría Al Programa de Apoyo Al Desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales Julio 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y examen de cuentas a las transferencias efectuadas por la Subsecretaría de Energía en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, y a las rendiciones presentadas por las entidades ejecutoras, en la especie el Centro de Energías Renovables, dependiente de la Corporación de...
... entidades ejecutoras y a las respectivas rendiciones de cuentas, en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de las ... -
Informe final 247-16 Municipalidad de melipilla - sobre auditoria al macroproceso de tecnologias de informacion y comunicacion y cumplimiento de la ley n° 20.730 - agosto 2016
.... . Además, se efectuó el examen de las cuentas contables Nos 215-22-05-007 Acceso a Internet, 215-22-09-006 Arriendo de ...
-
I. final n° 520, de 2022, sobre auditoría a los procedimientos de valorización, recepción, custodia y cobro de los compromisos económicos asumidos por los pacientes del hospital de niños doctor roberto del río, al 31 de marzo de 2022, mediante la suscripción de pagarés.
... detectadas entre los años 2010 al 2016, relacionadas con cuentas por cobrar no registradas por el total de $3.413.280, no obstante, esa ...
-
INFORME FINAL 39-14 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL - ADUTIRORÍA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR - AGOSTO 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Estación Central, en el marco de la ley N" 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto 1
... señaladas en el capítulo II, examen de cuentas, numeral 2, ejecución y estado del programa, ... de control interno, numeral 4, sobre auditoría al Programa de Integración Escolar, resulta del ... -
INFORME FINAL 58-14 CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PADRE HURTADO - AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TRANSFERENCIAS - DICIEMBRE 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado, y su correcta inversión, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la comuna de Padre...
..., la corporación municipal deberá corregir las rendiciones de cuentas remitidas a la municipalidad, el 27 de junio de 2013, y 20 de enero de ... -
El Frente Amplio chileno en punto cero: Inserción social y perfil de militancias dentro de la nueva izquierda chilena
Este artículo analiza la inserción en movimientos sociales y el perfil de los militantes del Frente Amplio chileno en el momento de su conformación en 2017 a través de testimonios recogidos por medio de entrevistas semiestructuradas. Los testimonios recogidos de militantes del Frente Amplio son contrastados con testimonios de militantes del Partido Socialista y Comunista de Chile, ambas...
... sus orígenes en organizaciones consolidadas en el contexto de las movilizaciones .... PNUD (2019). Diez Años de Auditoría a La Democracia: Antes Del Estallido (Santiago, ... - Informe final 264-2020 agci - sobre auditoria a estados financieros 2019 proyecto convenio de donación tf017731
-
INFORME FINAL36-14 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA- AUDITORIA AL PROGRMA DE INTEGRACION ESCOLAR-SEPTIEMBRE 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 201 3, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en el marco de la ley No 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley No 2, de 1 998, y el...
... de Salud de la Región Metropolitana; capítulo II, examen de cuentas, numeral 1.1, transferencias recepcionadas por la municipalidad, en lo que ... -
Informe final 663-16 Municipalidad de cerro navia - auditoría al gasto en período electoral - uso de bienes - vehículos - rrhh - recursos físicos y financieros - octubre 2016
OBJETIVOLa fiscalización tuvo por objeto efectuar un examen de las cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21 Gastós en Personal; 22 Bienes y ...
-
Informe de Investigacion Especial 3-14 Instituto Nacional de Estadisticas sobre Eventuales Irregularidades en el Proyecto Censo 2012 - Junio 2015
Objetivos: Se han dirigido a esta Contraloría General los diputados señores Ricardo Rincón González y Gabriel Silber Romo, así como don Gabriel Ascencio Mansilla, quien a la sazón ostentaba igual calidad, denunciando eventuales irregularidades en el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, respecto del “Proyecto Censo 2012”, situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyo...
... DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES ... ellas se refieren a situaciones consolidadas, que no son susceptibles de corregir, ... -
INFORME FINAL N° 295 DE 2009 SOBRE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA.
Objetivos El objetivo del examen consistió en revisar y evaluar aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control relativos a los sistemas basados en las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas.Universo S/IMuestra S/I
... de acceso para personal municipal, administración de las cuentas, desarrollar auditorías internas y externas a los sistemas de ... -
Informe final 725-16 Municipalidad de santiago - auditoría al gasto en período electoral - uso de bienes - vehículos - rrhh - recursos físicos y financieros - octubre 2016
OBJETIVOEfectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y ...
- Informe final 186-16 Municipalidad de conchalí - sobre auditoria a los deudores por ingresos por percibir y cumplimiento de la ley n° 20730 - noviembre 2016
-
Informe final n° 225-2022 - corporacion municipal de deportes y recreacion de padre hurtado - sobre auditoria a los ingresos y gastos - agosto 2022
OBJETIVOEfectuar una auditoría y examen de cuentas a los ingresos obtenidos por la citada entidad privada, por concepto de ...
-
INFORME FINAL 119-10 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO AUDITORÍA A LA CUENTA CORRIENTE DE INVERSIONES - JUNIO 2011
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad verificar la integridad y exactitud de las cifras presentadas en las conciliaciones bancarias elaboradas para el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009, correspondientes a la referida cuenta corriente.Universo La revisión se efectuó sobre la totalidad de los movimientos mensuales de la cuenta corriente Inversiones administrada por la...
-
Informe de seguimiento al informe 700, de 2021, junta nacional de jardines infantiles junji- auditoría a las compras efectuadas en el marco de la pandemia covid-19– febrero 2023
...Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1. Falta de respaldo de transferencias bancarias realizadas a ...
-
I. final n° 924-2021, sobre examen a las cuentas corrientes que administró el instituto nacional del cáncer, entre los meses de enero y agosto de 2021.
OBJETIVOLa fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las cuentas corrientes de que era titular el Instituto Nacional del ...
-
Informe Final de Inspección de Obra Pública 155-17 Dirección de Arquitectura, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Conservación Edificio de los Servicios Públicos, Punta ARENAS-JULIO 2017
Objetivos: La fiscalización tuvo por finalidad constatar que el contrato “Conservación Edifico de los Servicios Públicos, Punta Arenas”, a cargo de la Dirección de Arquitectura, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, haya sido ejecutado conforme a la normativa que resulte aplicable.En particular, la inspección se enfocó en constatar aquellas partidas que, dado su nivel de complejidad,...
-
I. final n° 277, de 2022, sobre auditoría a los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y pago, de bienes y servicios con cargo al subtítulo 22, efectuados por el hospital doctor félix bulnes cerda
... Interno; II, Examen de la Materia Auditada, y III, Examen de Cuentas, del referido preinforme de observaciones, las que se exponen en el ...
-
Informe Final 559-16 Municipalidad de Lo PRADO-TRANSFERENCIAS Corrientes Realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito -OCTUBRE 2016
Objetivos: Practicar un examen de cuentas a los gastos rendidos y aprobados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, relativos al programa Plan Comunal de Seguridad Pública, ejecutado por la Municipalidad de Lo Prado, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las bases que...
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA . ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR ...Objetivo: Examen de cuentas a los gastos rendidos y aprobados por la ... - I. final n° 46, de 2022, sobre auditoría a los procedimientos de recepción, custodia y entrega de medicamentos e insumos médicos en el centro de referencia de salud de peñalolén cordillera oriente
- Informe final 287-2020 agci - sobre auditoria a estados financieros 2019 proyecto convenio de donación tf015104