informe de auditoria administrativa
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INFORME INVESTIGACION ESPECIAL 46-11 FUERZA AÉREA DE CHILE SOBRE DENUNCIA-SEPTIEMBRE 2011
Objetivos Con motivo de una denuncia por presuntas irregularidades administrativas que involucran al ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), General del Aire Ricardo Ortega Perrier, y a su familia, esta Contraloría General, en uso de sus facultades, procedió a iniciar una investigación respecto de los hechos denunciados, de cuyos resultados da cuenta este informe.Universo S/IMues
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Informe de Seguimiento 659-15 Instituto Geografico Militar sobre Auditoria a los Ingresos Operacionales - Enero 2016
Objetivos: Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 659, de 2015, sobre auditoría a los ingresos percibidos por el Instituto Geográfico Militar durante el año 2014, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lasmedidas requeridas por este Órgano de Control.Conclusiones: En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Instituto Geográfico Militar realizó
... DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SEGUIMIENTO INFORME DE SEGUIMIENTO Instituto Geográfico Militar Número de Informe: 65912015 22 de enero de 2016 www.contraloria.d ... - INFORME SEGUIMIENTO 213-09 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO PRÉSTAMO 1881-ABRIL 2010
- SEGUIMIENTO INFORME FINAL 224-2010 INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, AUDITORÍA DE MATERIA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES MAYO 2011
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Reconsideración Informe Investigación Especial 1.031-15 Carabineros de Chile - Eventuales Irregularidades en la Derivación de Vehículos Retirados de Circulación - Junio 2016
Objetivos: Se ha dirigido nuevamente a esta Contraloría General, don Esteban Infante Alcaíno, representante legal de la entidad denominada Defensoría Penal Solidaria "Equanime", solicitando reconsiderar algunos aspectos señalados en el informe final que se individualiza en la suma, por no compartir las conclusiones del mismo, en especial, las que dicen relación, principalmente, con el envío de...
- SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 170 DE 2011 - AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS - EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN - FEBRERO 2013
- INFORME SEGUIMIENTO 195-10 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUDITORÍA DE SISTEMAS - OCTUBRE 2011
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Informe de Seguimiento 988-15 Servicio Nacional de la Discapacidad Auditoria y Examen de Cuentas Al Procedimiento de Otorgamiento de Ayudas Tecnicas - Mayo 2016
... DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SEGUIMIENTO a Servicio Nacional de la Discapacidad Número de Informe: 98812015 20 de mayo de 2016 www.contraioria.cI ... CONTRALORÍA ...
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Informe de Seguimiento 960-15 Superintendencia de Electricidad y Combustibles Auditoria a las Adquisiciones de Bienes y Servicios - Mayo 2016
... DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Superintendencia de Electricidad y Combustibles Número de Informe: 96012015 24 de mayo de 2016 www.contraloria.cI ...
- INFORME DE SEGUIMIENTO 57-13 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS AUDITORÍA A LOS CONTRATOS A HONORARIOS DE PROFESIONALES Y EXPERTOS - SEPTIEMBRE 2014
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SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° 105 DE 2009, DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización, esta Contraloría General procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe Final indicado en el epígrafe, sobre auditoría efectuada a los recursos transferidos en el año 2008, por el CONACE al Fondo Nacional de Salud, FONASA, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas y regularizaciones...
- INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 25, de 2009, DE AUDITORÍA EN MATERIAS DE PERSONAL EFECTUADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.
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INFORME SEGUIMIENTO FINAL N° 70-2010 MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA ABRIL 2011
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización aprobado por esta Contraloría General, se procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones formuladas en el Informe Final N° 70 de 2010, con motivo del examen de cuentas realizado en la Municipalidad de La Cisterna, y a las medidas adoptadas al respecto, conforme a lo señalado por ésta, mediante Oficio N°28/226, de 2010.Universo S/IMu
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INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 114-10 ESTADO MAYOR CONJUNTO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ENERO-2011
Objetivos Se ha dirigido a esta Contraloría General de la República don Jaime Ravinet de La Fuente, ex Ministro de Defensa Nacional, solicitando una revisión al Estado Mayor Conjunto, en lo que respecta a los ítems pasajes, fletes y viáticos, materias que dieron origen a una investigación especial, cuyo resultado consta en el presente informe.Universo S/IMuestra S/I
- INFORME SEGUIMIENTO 132-10 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO AUDITORÍA DE TRANSACCIONES – NOVIEMBRE 2011
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° 14 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD (CRS) SAN RAFAEL DE LA FLORIDA.
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización 2010, aprobado por esta Contraloría General, se efectuó un seguimiento a las observaciones formuladas en el Informe Final N° 14, de 2010, sobre la auditoría referida al proceso de compra de bienes muebles e inmuebles del Centro de Referencia de Salud San Rafael de la Florida y las medidas adoptadas por la Dirección del Servicio de Salud...
- INFORME DE SEGUIMIENTO 155-2013 CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDITORIA A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - DICIEMBRE 2014
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INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 28-14 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ HORWITZ BARAK SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN -NOVIEMBRE 2014
Objetivos Se han recibido en este Organismo de Control dos presentaciones bajo petición expresa de reserva de identidad, en las que se denuncian una serie de anomalías relacionadas con la estructura y funcionamiento de la Unidad de Recaudación del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, como también sobre el sistema computacional utilizado para las labores de dicha unidad.Universo S/IMuestr
- INFORME SEGUIMIENTO 242-10 SUPERINTENDENCIA DE SALUD AUDITORÍA EN MATERIAS DE PERSONAL Y REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2011
- INFORME FINAL N° 213, DE 2010 SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA DEL PRÉSTAMO BID 1585/OC-CH, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE.
- INFORME SEGUIMIENTO 63-10 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO AUDITORÍA DE TRANSACCIONES – DICIEMBRE 2011
- INFORME FINAL N° 57 de 2009, SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES AL PROCESO DE INGRESOS DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL DR. LUIS TISNÉ BROUSSE.
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INFORME SEGUIMIENTO 262-10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN AUDITORÍA INTERMEDIA PROGRAMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA PRÉSTAMO BIRF 7317 CH - DICIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización, esta Contraloría General procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe N° 262 de 2010, producto de la auditoría al 30 de junio de 2010 del "Programa de Financiamiento de la Educación Terciaria por Resultados", ejecutado por el Ministerio de Educación, cofinanciado con el Préstamo BIRF 7317-CH, del Banco...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 115-11 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - AGOSTO 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloria General, se realizo un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 115, de 2011, sobre Auditoria al Programa de Alimentacion Escolar, PAE, en la Junta Nacional de
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INFORME SEGUIMIENTO 68-10 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE AUDITORÍA A GASTOS CORRIENTES - DICIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del Programa Anual de Fiscalización de este Organismo de Control para el año 2011, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad, para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Final N° 68, de 2010, sobre auditoría a los gastos corrientes relativos al ejercicio presupuestario del año 2009