gestion municipal
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INFORME DE SEGUIMIENTO 73-13 MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO - UTILIZACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2012 JUNIO 2014
Objetivos Verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control sobre la utilización de recursos correspondientes al fondo de incentivo al mejoramiento de la gestión municipal año 2012 en la Municipalidad de Chillán Viejo.
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INFORME SEGUIMIENTO 186-2010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - DICIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización aprobado por esta Contraloría General, se procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones formuladas en el Informe Final señalado en el epígrafe, sobre auditoría al Programa de Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, específicamente a la iniciativa de implementación de Laboratorios Móviles Computacionales, LMC, para...
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Informe de Seguimiento 5-2013 Municipalidad de Arica Auditoría Al Fondo de Apoyo Al Mejoramiento de la Gestión Municipal EDUCACIÓN-ABRIL 2015
Objetivos: Realizar el el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 5, de 2013, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM, año 2011, en la Municipalidad de Arica, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.Conclusiones: En...
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INFORME FINAL 29-13 MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DE LA EDUCACION-AGOSTO 2013
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM. En particular, para los gastos y rendición del mencionado fondo, la revisión se centró...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 71-13 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO - AUDITORIA AL FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL - ENERO 2015
Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 71, de 2013, sobre auditoría al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, en la Municipalidad de San Bernardo, con la finalidad de verificar el...
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INFORME DE SEGUIMIENTO N° 59-11 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - NOVIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de Cerro Navia, un seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 59, de 2010, sobre auditoría al Fondo de...
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INFORME SEGUIMIENTO IE 4-10 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLÓN PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - NOVIEMBRE 2010
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10 336. se efectuó un seguimiento en la Corporación Municipal de Quellón para la Educación, Salud y Atención de Menores, respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por esa entidad, en relación con las conclusiones del Informe de Investigación...
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INFORME FINAL 101-10 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL - OCTUBRE 2010
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad examinar las cuentas de la Entidad Corporativa , con el propósito de verificar la correcta percepción y utilización de los fondos asociados a los programas señalados, verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. Asimismo, validar la recepción y correcta utilización del equipamiento computacional entregado por el Ministerio de...
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Informe de Seguimiento 482-17 Municipalidad de Pirque sobre Auditoría Al Proceso de Formulación, Ejecución y Control de Presupuesto de la Gestión MUNICIPAL-MARZO 2018
Objetivos: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 482, de, 2017 sobre auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la gestión municipal, en la Municipalidad de Pirque, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada.Conclusiones: 1. Observación que se...
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Informe Final 673-2017 Municipalidad el Monte Auditoría Al Proceso de Formulación y Control del Presupuesto de la Gestión Municipal- Diciembre 2017
Objetivos: Verificar que el proceso de formulación y control presupuestario de la Municipalidad de El Monte, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, manteniendo el equilibrio financiero acorde con la normativa contable vigente, y que la formulación del presupuesto-se encuentre debidamente financiada y autorizada.Muestra: Cabe indicar que, para el proceso en revisión, no se consideraron...
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INFORME FINAL 17-13 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONCEPCION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DE EDUCACION - JULIO 2013
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Concepción, en el marco del Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, FAGEM. En particular, para los gastos y rendición del mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si las...
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INFORME FINAL N° 62-10 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - ENERO 2011
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad verificar que los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, se ajusten a lo dispuesto en las resoluciones exentas N° 8.846, de 2008 y N° 10.024, de 2009, del citado Ministerio, y sus modificaciones, que aprobaron el instructivo operativo del fondo citado....
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 9, DE 2013, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CISNES.
Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 9, de 2013, sobre auditoría al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal de educación de la Municipalidad de Cisnes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad...
- Derrogado Decreto núm. 1688 EXENTO, publicado el 24 de Septiembre de 1997. APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 12, DE 2013, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 12, de 2013, sobre auditoría al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal de educación en la Municipalidad de Coyhaique, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad
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INFORME FINAL N° 27. DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO VARAS.
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad comprobar la correcta percepción y utilización de los fondos y bienes recibidos desde el Ministerio de Educación (MINEDUC), verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. para la ejecución del programa financiado con el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, de conformidad con lo dispuesto en el...
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INFORME FINAL N° 28. DE 2010. SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN. EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO MONTT
Objetivos La auditoria tuvo por finalidad. comprobar la correcta percepción y utilización de los fondos y bienes recibidos desde el Ministerio de Educación (MINEDUC). verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. para la ejecución del programa financiado con recursos del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. de conformidad con lo dispuesto en
- Vigente Decreto núm. 189, publicado el 09 de Enero de 2015. PROMULGA EL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: 'PROGRAMA PILOTO DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL
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SEGUIMIENTO INFORME FINAL 18-2013 MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - MARZO 2014
Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 18, de 2013, sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, en la Municipalidad de Alto del Carmen, con la finalidad de verificar...
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Informe de Seguimiento 12-14 Municipalidad de Villa Alemana sobre Uso de los Recursos del Fondo de Apoyo Al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación del Año 2013 - Julio 2015
Objetivos: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de Investigación Especial N° 12, de 2014, sobre eventuales irregularidades en el uso de los recursos del Programa Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en...
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Informe Final N° 955-17 sobre Auditoría Al Macroproceso de Finanzas en las Áreas de Gestión Municipal, Educación y Salud en la Municipalidad de SALAMANCA-DICIEMBRE 2017
Objetivos: Evaluar si los procesos de formulación, ejecución y control presupuestario correspondientes al año 2016, en las áreas de Gestión y servicios traspasados de la Municipalidad de Salamanca, han sido efectuados de manera eficiente y eficaz,manteniendo el equilibrio financiero acorde a la normativa contable vigente. Además, validar que la formulación de los citados presupuestos se encuentre
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El Teatro Municipal de Viña reabrirá este año pero sin modelo de gestión
Desde la calle no se aprecia su impresionante frontis. Protegido con paneles, el transeúnte que pasa por la Plaza Vergara puede tener la errada sensación de paralización de las obras en este edificio. Pero no. Basta ingresar al Teatro Municipal de Vi...
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INFORME FINAL 23-13 CORPORACION DE DESARROLLO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DE EDUCACION-AGOSTO 2013
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Corporación de Desarrollo de San Vicente de Tagua Tagua, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM. En particular, para los gastos y rendición del mencionado fondo,...
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INFORME FINAL N° 66, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad verificar que los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, se ajusten a lo dispuesto en las resoluciones exentas N°s 8.846, de 2008 y N° 10.024, de 2009, del citado Ministerio, y sus modificaciones, que aprobaron el instructivo operativo del fondo...
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INFORME FINAL N° 59, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA.
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad verificar que los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, se ajusten a lo dispuesto en las resoluciones exentas N°s 8.846, de 2008, y N° 10.024, de 2009, y sus modificaciones, del citado Ministerio, que aprobaron el instructivo operativo del fondo citado....