Informe de seguimiento al informe final n° 225-2022 - corporacion municipal de deportes y recreacion de padre hurtado - sobre auditoria a los ingresos y gastos - julio 2023 - Doctrina Administrativa - VLEX 950257432

Informe de seguimiento al informe final n° 225-2022 - corporacion municipal de deportes y recreacion de padre hurtado - sobre auditoria a los ingresos y gastos - julio 2023

Fecha07 Julio 2023
Número de informe225/2022
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS

Informe Final de Auditoria

Número Tipo Nombre
225/2022 INFORME FINAL N° 225-2022 - CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PADRE HURTADO - SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS Y GASTOS - AGOSTO 2022
OBJETIVO

Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Padre Hurtado informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 225, de 2022, sobre auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos y gastos ejecutados por esa repartición

comunal en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, el que fue remitido a esa entidad por medio del oficio N°E241123, de 1 de agosto de 2022, de esta procedencia.

A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación

y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente con la meta N° 16.6, Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

CONCLUSIONES

I. Observaciones que se mantienen:

1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Debilidades generales de control interno, punto 1.1, Sobre acceso a la

información.

2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Debilidades generales de control interno, punto 1.2, Falta de sistema

contable.

3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Incompatibilidad para ejercer el cargo de director de la

corporación de deportes.

II. Registro de acciones correctivas...

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