Informe de seguimiento 111-2020 servicio nacional de menores -sobre uso de fondos públicos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes, a través de entidades colaboradoras- enero 2021 - Doctrina Administrativa - VLEX 939777525

Informe de seguimiento 111-2020 servicio nacional de menores -sobre uso de fondos públicos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes, a través de entidades colaboradoras- enero 2021

Fecha08 Marzo 2021
Número de informe111/2020
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
111/2020 Informe de Investigación Especial INFORME FINAL 111-20 SERVICIO NACIONAL DE MENORES AUDITORÍA AL USO DE FONDOS PÚBLICOS POR PARTE DE ENTIDADES COLABORADORAS – ABRIL 2020
OBJETIVO

Mediante el Sistema de Seguimiento y apoyo CGR, el Servicio Nacional de Menores, SENAME, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 111, de 2020, sobre supuestas irregularidades respecto del uso de fondos públicos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes en el marco de la ley N° 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia por medio de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención.
A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta investigación se enmarca en los ODS Nos 3, Salud y Bienestar, 10, Reducción de las Desigualdades; y, 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

CONCLUSIONES

I. Observaciones que se subsanan
En el referido informe final se determinaron las siguientes observaciones y acciones correctivas, las que fueron implementadas por la entidad auditada:
1. Capítulo I, Aspectos de control interno, Ausencia de controles internos del SENAME sobre actividades de capacitación rendidas por los Organismos Colaboradores Acreditados, OCAS: Sobre la materia, el Jefe (S) del Departamento de Auditoría Interna del SENAME, mediante correo electrónico de 2 de agosto de 2019, comunicó que la entidad fiscalizada no exige a las OCAS -y por tanto, no posee- información sistematizada de las capacitaciones que aquellas colaboradores han contratado y posteriormente rendido ante el SENAME, principalmente, en cuanto a la identificación de relatores (por ejemplo: nombres, RUT, especialidad).
Por lo anterior, se requirió al servicio elaborar y aprobar mediante el correspondiente acto administrativo, instrucciones que incorporen procedimientos de control interno que permitan aminorar los riesgos de duplicidad en las rendiciones y eventuales incumplimientos de la jornada laboral del personal de las OCAS, cuyas remuneraciones son financiadas a través de la subvención que dispone la ley N° 20.032, acreditándolo en el plazo de 60 días hábiles.
Al respecto, la repartición auditada remitió la resolución exenta N° 1.939, de 24...

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