informe de auditoria de gestion
- Informe final 188-2022, auditoría al programa de fortalecimiento de la gestión estratégica de seguridad pública en chile, de la subsecretaría del interior -abril 2022
- Seguimiento al informe final 319-21 subsecretaría de hacienda sobre auditoría al programa de mejora de la gestión pública y de los servicios al ciudadano – julio 2023
- Segundo complementa informe final 115-18 subsecretaría de educación sobre auditoría al financiamiento del programa de fortalecimiento de la gestión del sector educativo ministerio de educación-febrero 2019
- Oficio de seguimiento al informe final 754-2020 Municipalidad de colina- sobre auditoría al estado de la gestión municipal 2019 y gastos covid 2020 diciembre 2021
- Informe final de auditoría 930-2021, sobre auditoría al estado de la gestión año 2020, en la Municipalidad de lo espejo-diciembre 2021
- Seguimiento al informe final n° 674-2020 - sobre auditoria al estado de la gestion municipal 2019 y gastos covid 2020 - julio 2021
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INFORME DE SEGUIMIENTO 10-13 MUNICIPALIDAD DE COCHRANE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE COCHRANE MAYO-2014
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Cochrane realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe. No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada caso se indican. Acerca de las materias p...
- Informe final 679-2020 sobre auditoria al estado de la gestion municipal 2019 en la Municipalidad de pedro aguirre cerda - febrero 2021
- Informe final n° 754-2020 - Municipalidad de colina - sobre auditoria al estado de la gestion municipal 2019 y gastos covid 2020 - febrero 2021
- Informe final n° 785-2020 - Municipalidad de quilicura - sobre auditoria al estado de la gestion municipal 2019 y gastos covid 2020 - febrero 2021
- Informe final n° 738-2020 - Municipalidad de ñuñoa - sobre auditoria al estado de la gestion municipal 2019 y gastos covid 2020 - febrero 2021
- Informe final n° 957-17 sobre auditoría al macroproceso de finanzas en las áreas de gestión municipal, educación y salud en la Municipalidad de punitaqui-diciembre 2017
- Informe final n° 933-17 sobre auditoría al macroproceso de finanzas en las áreas de gestión municipal, educación y salud en la Municipalidad de monte patria-diciembre 2017
- Informe final n° 410-2022 - Municipalidad de cerrillos - sobre auditoria al estado de la gestion financiera y presupuestaria de los años 2020 y 2021 - septiembre 2022
- Informe final n° 955-17 sobre auditoría al macroproceso de finanzas en las áreas de gestión municipal, educación y salud en la Municipalidad de salamanca-diciembre 2017
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Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... la identificación, evaluación y gestión de los riesgos relacionados con esos factores, ... á exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes; ... d) Informar a ... necesaria la intervención, decisión o informe de ninguna otra autoridad administrativa ... Las ...
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INFORME SEGUIMIENTO 186-2010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - DICIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización aprobado por esta Contraloría General, se procedió a efectuar un seguimiento a las observaciones formuladas en el Informe Final señalado en el epígrafe, sobre auditoría al Programa de Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, específicamente a la iniciativa de implementación de Laboratorios Móviles Computacionales, LMC, para...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 9 de Mayo de 2006, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
... i) La Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio de la ... atribución, les corresponderá, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la ... a) Realizar la auditoría |operativa interna de la municipalidad, con el ...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 8-13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOS VILOS SOBRE AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2013
Objetivos se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final M 8, de 2013, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 10-13 CORPORACIÓN GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA SOBRE AUDITORÍA AL FONDE DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION - MAYO 2014
Objetivos Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N°10, de 2013, sobre una auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en el marco del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal de Educación, FAGEM, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de...
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INFORME FINAL 15-13 MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Diego de Almagro ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N°15, del año 2013. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adopt...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 71-13 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO - AUDITORIA AL FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL - ENERO 2015
OBSERVACIÓN: En relación a los sistemas informáticos, específicamente área financiera contable y de control, se observó que la entidad edilicia aprobó mediante decreto alcaldicio N° 718, de 28 de febrero de 2003, el contrato suscrito con la empresa INSICO SA, con una vigencia de un año, plazo que se renovó en forma automática, por periodos iguales
- Informe de Seguimiento 71-13 Municipalidad de San Bernardo - Auditoria Al Fondo de Incentivo Al Mejoramiento de la Gestion Municipal - Enero 2015
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INFORME DE SEGUIMIENTO N° 59-11 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - NOVIEMBRE 2011
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad de Cerro Navia ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el informe final N° 59, de 2010, de este Organismo Fiscalizador, en tanto otras se mantienen, según el detalle que sigue: 1.- Las observaciones señalada...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 12-13 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN-MAYO 2014
Objetivos Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 12, de 2013, sobre auditoría al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal de educación, efectuada en el departamento de educación de la Municipalidad de Primavera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho...