auditoría interna y control interno
14976 resultados para auditoría interna y control interno
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Sentencia nº 31997-2024 de Corte Suprema - TERCERA, CONSTITUCIONAL, 04-12-2024
... de Aplicacin de la auditora y normas de control y calidad, subseccin de Aplicacin, subseccin de ... de Responsabilidad del Reglamento Interno de AMR Auditores Consultores SPA vigente al ... indicados a continuacin:a) Auditora interna.b) Desarrollo o implementacin de sistemas ...
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Decisión nº A46-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... estima que la entrega de copia de aquellas auditorías implica una evidente utilidad pública en cuanto permite a la ciudadanía ejercer una adecuada supervigilancia sobre los sistemas de control y gestión implementados por los órganos de la Administración del Estado, beneficio que se impone ampliamente sobre el eventual perjuicio que con su publicidad se pudiera causar a dichos instrumentos.
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Vigente
Decreto núm. 20, publicado el 03 de Diciembre de 2021. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
... (PwC) estima que el Producto Interno Bruto Mundial ("PIB") será un 14% mayor al 2030 ... sido importante para el conocimiento y el control del virus y su impacto en la salud pública y ... de sesgo no deseados, sistemas de auditoría en distintas etapas, entre otros. La ...
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Decisión nº A27-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... 2009, el estado de las mismas y una copia de las auditorías anteriores que hubiesen sido terminadas durante ese mismo período. El Consejo acoge la solicitud, declarando que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que divulgar la información solicitada implica una evidente utilidad pública en cuanto permite a la ciudadanía ejercer una adecuada supervigilancia sobre los sistemas de control y gestión implementados por los órg
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Decisión nº A44-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... del 2009, conjuntamente con una copia de las auditorías anteriores que hubiesen sido terminadas durante ese mismo periodo. La Subsecretaría se negó invocando el art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, señalando que el conocimiento por terceros de dicha información afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y que los informes de Auditoría serían de uso restringido al emitirse para un usuario específico: el Jefe Superior del...
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Decisión nº A78-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... a la información relativa a listado y copias de auditorías internas fundado en que afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho Ministerio. El Consejo acoge el amparo ya que estimó que no se configura la causal de secreto invocada, teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde su finalización, no puede sostenerse que el conocimiento de éstas por terceros provocaría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones ó
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Dictamen nº 2058 de Contraloría General de la República, de 17 de Enero de 1997
... de este ente fiscalizador, ya que las labores de control en ese sector se focalizaron en el servicio de bienestar de carabineros, especificamente a los recursos que maneja el fondo para hospitales. las observaciones planteadas en los informes indicados, fueron comunicadas a la direccion de la entidad para que se adoptaran las medidas correctivas necesarias para solucionarlas, situacion que, segun los procedimientos de control en uso por parte...
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Decisión nº A25-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... irreparable que destruiría la eficacia de las auditorías. El Consejo acoge la solicitud, declarando que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que divulgar la información solicitada implica una evidente utilidad pública en cuanto permite a la ciudadanía ejercer una adecuada supervigilancia sobre los sistemas de control y gestión implementados por los órganos de la de la Administración del Estado, y sobre las medidas y
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Vigente
Resolución núm. 44, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 300, DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 1 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDO Nº 292, DE 2019, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO; INTRODUCE MODIFICACIONES Y ESTABLECE TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS (FT)'
... de conflictos de intereses del Reglamento Interno del Fondo ... 2.1 Inversión en empresas ... de gobierno corporativo del Fondo y de control de potenciales conflictos de interés ... f) Los ... Sistemas y políticas contables y de auditoría ... V. Valor agregado a las empresas del Fondo: ...
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Oficio de seguimiento al if n° 339-2022 dirección regional sml de la araucanía, sobre control interno referido a los bienes de uso-febrero 2023
INFORMES VINCULADOS ... TipoInforme Final de Auditoria ... NúmeroTipoNombre ... INFORME FINAL DE AUDITORÍA N°339-2022 SERVICIO ...
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Resolución núm. 28 EXENTA, publicada el 27 de Marzo de 2019. ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FONDO NACIONAL DE SALUD Y DETERMINA LOS COMETIDOS QUE CORRESPONDEN A SUS DIVISIONES Y DIRECCIONES ZONALES, Y DELEGA FACULTADES QUE INDICA EN LAS JEFATURAS DE LAS DEPENDENCIAS INTERNAS QUE SEÑALA
... DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CONTROL DE GESTIÓN ... Artículo 10°.- Derogado ... TÍTULO CUARTO ... DE LA DIVISIÓN AUDITORÍA INTERNA Derogado ... Artículo 19. Derogado ...
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Decisión nº A24-09, de Consejo de Transparencia de 4 de Septiembre de 2009
... adecuada supervigilancia sobre los sistemas de control y gestión implementados por los órganos de la Administración del Estado, y sobre las medidas y decisiones que en base a ellos se adopten, beneficio que se impone ampliamente sobre el eventual perjuicio que con su publicidad se pudiera causar a dichos instrumentos.
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Sentencia nº D-11-2015 de Tercer Tribunal Ambiental (Zona Sur). 2018-12-31
... ejecutivo del segundo informe de auditoría ambiental independiente, etapa operación, ... consistió en: (1) copia de informe « Control of Mercury Emissions from Coalfired Electric ... se realizó mediante procedimiento interno LCC - EC -P- 020 «Procedimiento toma de muestras ... idad de la demandada según normativa interna. Al mismo tiempo, el documento tampoco dice ...
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Resolución núm. 894 EXENTA, publicada el 24 de Junio de 2024. APRUEBA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL, PNSAC
... , que informa el cierre con alcances en Auditoría de Seguimiento VAS 02/A-20-2022 practicada al ... 4.3 Control de Acceso – Requisitos Generales ... 4.4 ... 9.3 Departamento de Auditoría Interna DGAC ... 9.4 Inspectores para la Vigilancia y ... 9.7 Programa Interno de Control de Calidad ... 9.8 Sistema ...
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Decreto número 3, de 2020.- Aprueba reglamento que determina la estructura interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
... Departamento de Auditoría Interna, dependiente del Subsecretario o ... j) Ejercer el control jerárquico permanente, dentro del ámbito de su ... funciones: ... a) Organizar el trabajo interno; ... b) Informar en forma periódica a sus ...
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Resolución exenta número 1.338, de 2025.- Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente y deja sin efecto resolución Nº 2.207 exenta, de 2024
... ón, dirección, coordinación y control del adecuado funcionamiento de la institución de ... de Comunicaciones (COM) l) Oficina de Auditoría Interna (OAI) Artículo 3º.- Cada unidad ... Superintendencia, promoviendo un trabajo interno coordinado y eficiente entre las mismas, en pos ...
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Decreto 15 - APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 20.530, QUE CREA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
... determinará la estructura organizativa interna del Ministerio, de conformidad con lo dispuesto ... 5. La Unidad de Auditoría Ministerial y las Unidades de Asuntos ... Social en materias de auditoría y control interno, a objeto de evaluar y contribuir a la ...
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Informe final 1026 - 17 servicio de salud o'higgins auditoria a programas de atención primaria de salud - diciembre 2017
... deberá fortalecer sus procedimientos de control e impartir las instrucciones pertinentes, para ... AUDITOR INTERNO - ... AUDITORIA INTERNA ... - SERVICIO DE SALUD ...
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Decisión nº C408-09, de Consejo de Transparencia de 23 de Marzo de 2010
... Transportes, frente a la denegación de acceso a auditorias relacionadas a materias del funcionamiento del sistema de transporte público en Santiago. El Consejo acoge totalmente el recurso, estimando que no concurren la causales de reserva debido a que no está acreditado el hecho que los documentos solicitados constituyan una antecedente previo a la adopción de una medida o política
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Resolución núm. 2460 EXENTA, publicada el 17 de Octubre de 2020. ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y DELEGACIÓN DE FIRMA Y FACULTADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE Y DEJA SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES QUE INDICA
... ón exenta Nº 334 y establece estructura interna del Departamento Agencia Nacional de ... ón entre el Instituto y público interno y externo ... b) Preparar contenido relativo a ... Unidad de Planificación Estratégica y Control de Gestión, la que tendrá las siguientes ... 2.7 La Unidad de Auditoría Interna, la que cumplirá con las funciones que ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional, 22-01-2025
... ____________ ... CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO QUE ... CREA ... auditoría interna de los servicios públicos dependientes o ... interno y la ... seguridad del país. A su juicio, hay ...