auditoria de gestion
31555 resultados para auditoria de gestion
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Auditoría de la gestión municipal
Los alcaldes recién asumidos de las comunas de Santiago y Valparaíso, de orientaciones políticas muy disímiles, señalaron hace unos días que realizarán una auditoría para transparentar la gestión de las administraciones que los precedieron. Aunque se...
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'Fue un error hablar en medio de una auditoría (a la gestión de Jadue)'
Ante la polémica por el escándalo que sacude al fútbol chileno, el ex presidente de Cruzados SADP sale a explicar que en ese momento se refería a lo que habían conocido respecto de las cuentas personales de Jadue (en Chile), pero enfatiza que el trab...
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Parlamentarios abogan por modernizar gestión interna del Senado ante hallazgos en auditoría
Si bien existieron diversas reacciones a los hallazgos detectados por una auditoría externa y otra pesquisa interna en el Senado, dada a conocer por "El Mercurio", también hubo coincidencia en avanzar hacia la modernización de la gestión de la corpor...
- Nieto anuncia auditoría a gestión de Sharp
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Ripamonti revela 63 hallazgos de auditoría a gestión de antecesora
Un total de 63 presuntas irregularidades en la gestión municipal correspondiente al período que va desde enero de 2016 a junio de 2021, a cargo de su antecesora Virginia Reginato (UDI), detectó una auditoría financiero-forense que encargó al asumir l...
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Oficialismo califica de 'desorden imperdonable' resultados de auditoría a gestión anterior
Rechazo absoluto generaron en el oficialismo los resultados de la auditoría que La Moneda recibió de los estados bancarios de la administración de Michelle Bachelet.El informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG)...
- Vigente Resolución núm. 359 EXENTA, publicada el 20 de Septiembre de 2018. SE APRUEBA PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EL DOCUMENTO DENOMINADO 'PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN'
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Directiva electa hace duro balance a la gestión financiera del magisterio y anuncia auditoría
Esto, porque uno de los temas en que la dirigencia entrante será más puntillosa es en la revisión de la gestión financiera de la organización, no solo por lo que haya ocurrido en los últimos nueve años de gestión de Jaime Gajardo (PC), sino también p...
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Vigente
Resolución núm. 10, publicada el 30 de Junio de 2021. ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE ESTE ORIGEN
... ón y control para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz ... Que, en el ejercicio de la función de control ... Asimismo, serán aplicables los estándares de auditoría contenidos en el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, ...
- AUDITORIA Y GESTIÓN PÉREZ-MONTES SpA 76.837.652-2
- AUDITORIA Y GESTIÓN PÉREZ-MONTES SpA 76.837.652-2
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 15-13 MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO AUDITORIA A LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN - ABRIL 2014
... contenidas en el Informe N° 15, de 2013, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, en la Municipalidad de Diego de Almagro, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Luis Ramírez Zepeda. El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 15 de 2013 y...
- AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS LIMITADA 76.005.369-4
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INFORME SEGUIMIENTO N° 62-10 AUDITORÍA AL FONDO AL MEJORAMIENTO GESTIÓN EDUCACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN - DICIEMBRE 2011
... en el Informe Final N° 62, de 2010, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, remitido a ese municipio, por oficio N° 1.314, de 11 de enero de 2011.Universo S/IMuestra S/I
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INFORME FINAL 121-09 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORÍA AREA GESTIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2010
Objetivos Comprobar que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y se encuentren correctamente registradas en la contabilidad. En el caso de los desembolsos por concepto de inversión en infraestructura, el objetivo de la fiscalización fue verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas de los...
- Causa nº 10357/2015 (Civil). Resolución nº 1120747 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 4 de Diciembre de 2015
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INFORME DE SEGUIMIENTO 65-13 MUNICIPALIDAD DE VITACURA - SOBRE AUDITORIA AL FONDO DE INCENTIVO GESTION MUNICIPAL, LEY N°20.500 Y LIMITE GASTO EN PERSONAL- OCTUBRE 2014
... en el Informe Final N° 65, de 2013, sobre auditoria al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, cumplimiento de la ley N° 20.500 y límite del gasto en personal, en la Municipalidad de Vitacura, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Jonathan González Peña. El...
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Resolución nº 359 del Instituto de Previsión Social. Se aprueba para el Instituto de Previsión Social, el documento denominado "Procedimiento de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información".
... Social, el documento denominado “Procedimiento de Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información”, cuyo objetivo es establecer la metodología para la planificación, programación, realización periódica y seguimiento de las correspondientes auditorias de seguridad de la información en el Instituto de Previsión Social
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INFORME SEGUIMIENTO 57-10 EMPRESA CIMM EDUCACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA S.A. AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - SEPTIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización 2011, aprobado por esta Contraloria General, se procedió a efectuar el seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe Final N° 57, de 2010, sobre los macroprocesos de generación y obtención de recursos y de finanzas de la Entidad, por las operaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2
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INFORME SEGUIMIENTO 186-2010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN - DICIEMBRE 2011
... el Informe Final señalado en el epígrafe, sobre auditoría al Programa de Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, específicamente a la iniciativa de implementación de Laboratorios Móviles Computacionales, LMC, para terceros básicos de las escuelas municipales del país, efectuado por el MINEDUC y, las medidas adoptadas por el Servicio, conforme a lo señalado en su oficio N'' 02/1555, de 2010.Universo S/IMuestra S/I
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INFORME DE SEGUIMIENTO 8-13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOS VILOS SOBRE AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2013
Objetivos se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final M 8, de 2013, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
- AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS LIMITADA 76.005.369-4
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INFORME DE SEGUIMIENTO 12-13 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN-MAYO 2014
... en el Informe Final N° 12, de 2013, sobre auditoría al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal de educación, efectuada en el departamento de educación de la Municipalidad de Primavera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
- Informe final 608-18 instituto nacional del tórax sobre auditoría a la gestión clínica en el instituto nacional del tórax
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SEGUIMIENTO INFORME FINAL 16-13 MUNICIPALIDAD DE CALDERA AUDITORIA FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN - ABRIL 2014
... en el Informe Final N° 16, de 2013, sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, en la Municipalidad de Caldera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señorita Pamela Silva Allende. El proceso de seguimiento consideró el referido informe N° 16, de 2013, y la...