Unidad de auditoría interna (Informes de Auditoria)
13 resultados para Unidad de auditoría interna (Informes de Auditoria)
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Informe de Seguimiento 3-15 Auditoría Al Centro de Informática sobre Seguridad de la Información - Noviembre 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 3 del año 2015, Auditoría al Centro de informática sobre Seguridad de la Información.Con
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Informe de Seguimiento 8-14 Auditoría a la Unidad de Validación de la División de Personal de la Administración del Estado - Septiembre 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 8 del año 2014, sobre la Auditoría a la Unidad de Validación (UVAL) de la División de...
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Informe de Seguimiento 5-14 Auditoría Al Proceso de Mantención de la Infraestructura Institucional - Julio 2015
Objetivos: En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 5 del año 2014, sobre la Auditoría al Proceso de mantención de la infraestructura...
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Informe Final 3-15 Al Centro de Informática sobre Seguiridad de la Información - Junio 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto revisar y evaluar el cumplimiento de las funciones del Centro de Informática en relación de la normativa relacionada con las TIC, en materias de seguridad de la información, que debieran aplicarse en conformidad a lo dispuesto en los decretos NOS 83 de 2004, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y...
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INFORME FINAL 8-14 AUDITORIA A LA UNIDAD DE VALIDACION DELA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - DIC 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto evaluar la función de la Unidad de Validación de la DPAE, el cumplimiento de estas y las materias de su competencia, además, se ejecutó el correspondiente examen de control interno.Universo NAMuestra NA
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INFORME FINAL 15-13 AUDITORÍA A LA UNIDAD DE REGISTRO DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - DIC 13
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría cuya finalidad fue la evaluación del cumplimiento de las funciones de la Unidad de Registro de la DPAE, y el control interno de esta Unidad. Además, efectuar una revisión de los diversos trabajos y procesos que desarrolla la Unidad.Universo Este examen comprendió, el análisis de las bases de datos de documentos emanados de los...
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INFORME DE SEGUIMIENTO 3-13 AUDITORIA AL SUBTITUTO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN - DICIEMBRE 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 3 del año 2013 sobre Auditoría al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME FINAL 14-13 AUDITORÍA A LAS UNIDADES TÉCNICAS DE CONTROL EXTERNO Y SECRETARÍA EJECUTIVA - DIC 13
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto evaluar el cumplimiento de las diferentes funciones que desarrollan los analistas UTCE y su Secretario Ejecutivo, determinar la existencia y eficacia de procedimientos para su control, en concordancia con la resolución exenta N° 6920 del 26 de diciembre de 2011 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica.Universo N/AMuestra N/A
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INFORME DE SEGUIMIENTO 13-12 AUDITORÍA AL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - DICIEMBRE 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoria Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 13 del año 2012, sobre Auditoria al Pago de Trabajos Extraordinarios, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 6-12 AUDITORÍA A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADOR DIVISIONAL Y REGIONAL - DIC 2013
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 6 del año 2012, sobre Auditoría a la función de Administrador Divisional y Regional de la Contraloría General de la República, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas.
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INFORME DE SEGUIMIENTO 9-12 AUDITORÍA AL PROCESO DE VIÁTICOS - DICIEMBRE 2013
Objetivos El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N°9, enviado mediante oficio N°49/2012. Adicionalmente, la Unidad de Auditoría interna realizó las verificaciones en terreno de las acciones adoptadas por la Secretaría General, las que fueron analizadas a fin de comprobar la pertinencia y efectividad de las gestiones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en
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INFORME DE SEGUIMIENTO 12-12 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS - OCTUBRE 2013
Objetivos El proceso de seguimiento consideró el informe Final N° 12, enviado mediante oficio N° 12/2012, también el informe sobre las medidas adoptadas por la División de Infraestructura y Regulación, las que fueron remitida mediante oficio S.G. N° 936/2013, a esta Unidad de Auditoría Interna.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 4-13 CENTRO DE INFORMÁTICA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - MAYO 2013
Objetivos Esta auditoría tiene por finalidad evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Centro de Informática, como contraparte técnica, en los contratos que ha suscrito la Contraloría General de la Republica con empresas cuyo giro son las Tecnologías de Información (T.l), entre enero del año 2011 y marzo de 2012.Universo 21 Contratos por un total de $1.926.874.760Muestra Este examen...